体系内审员岗位职责【8篇】

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在社会发展不断提速的今天,人们运用到岗位职责的场合不断增多,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?读书破万卷下笔如有神,以下内容是差异网为您带来的8篇《体系内审员岗位职责》,希望能够满足亲的需求。

体系内审员岗位职责 篇一

1、掌握等级医院评审标准及实施细则,通过学习培训了解医院等级医院评审工作程序,具备相关基本知识。

2、按等级医院评审实施细则和科室实施方案开展自查工作。

3、按照评审检查表每月完成科室自查工作并记录,对科室存在的问题及时向科主任书面报告并提出改进措施、存档。

4、记录上级部门和专家评审小组的评审结果,对不符合项目制定整改措施,优化流程并落实实施,做到持续质量改进,以书面报告形式上报等级医院评审办公室。

5、接受上级部门和专家评审小组对持续改进效果的跟踪评价与验证。

6、负责组织培训科室成员学习各项相关制度、职责、流程,模拟个案追踪和系统追踪法检查培训内容落实及知晓情况,做好记录。

7、负责科室内质量管理体系运行工作的`指导和监督。

8、内审员工作业绩做为科室质量管理考核、年度评优的依据之一。

9、参加医院各项内审员培训工作,完成其他有关评审工作。

体系内审员岗位职责 篇二

1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;

2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的'审计方案和工作计划、资料收集等;

负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;

具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;

3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。

4、配合外部审计机构进行审计:协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;

5、完成部门领导交办的其他工作。

内审的岗位职责 篇三

内审总监岗位职责

工作职责:

1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部控制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。

2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询;

3、审核起草公司商业活动的。合同、协议等涉及风险控制的文件,提供合规意见,并管理规范相关文件;

4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平;

5、根据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,及时向管理层和业务部门反馈意见,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。

6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层提供决策参考。

内审的岗位职责 篇四

1、负责公司各体系工作运行维护,协助上级对公司各体系运行进行持续改进

2、按公司年度管理体系内审计划进行内部审核,编写审核报告及跟踪审核验证审核,发现不符合项的纠正措施的'实施效果。

3、按职能分配,对所负责的部门进行系统运作监管,负责ISO9001管理体系评审会议所需要资料的统筹收集,编制管理评审会议议程,跟进会议各项决议的执行情况。

4、监管质量体系管理方案的实施进度及实施效果

5、负责对各级人员进行有关体系知识培训。

体系内审员岗位职责 篇五

1、申请医疗设备产品注册的`相关工作,熟悉质量体系认证的文件制定、整理和归档工作;

2、熟悉系列标准和国家相关的质量政策、法律法规,具有质量意识,三年以上质量管理工作经验;

3、具有一定的协调沟通和解决问题能力,负责采购材料质量的监管,采购部内部报销流程、进出仓手续办理等工作;

4、负责内部档案整理,协助采购员跟进采购工作;

5、从事医疗行业优先。

内审的岗位职责 篇六

1、负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;

2、协助各部门完成公司管理相关制度的制定及监督执行;

3、负责做好有关审计资料的原始调查的`收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

4、配合完成集团审计流程的相关准备工作;

5、执行临时的、特定的审计/控制项目。

内审的岗位职责 篇七

岗位职责:

1、负责信息安全管理体系的安全策略、流程、规范的建设、优化和落地审计;

2、负责信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性进行独立审核;

3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、安全审计、安全加固;

4、负建立推广公司内部控制基本规范、流程;协助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息安全体系的审核;

5、协助开展it合规管理和风险管理相关的工作;

任职资格:

1、大专以上学历,计算机、网络安全等相关专业

2、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,对事物敏感度高,有较强的`逻辑分析能力。

3、良好的沟通技能,团队协作能力

4、抗压能力好。

5、持有iso27001内审员、cisa证书者优先

内审的岗位职责 篇八

1、对经营活动及相关事项的`合法性、合规性进行审计评价及监督;

2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;

3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;

4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。

以上内容就是差异网为您提供的8篇《体系内审员岗位职责》,希望可以启发您的一些写作思路。

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